老师您好,我们上个月公司的股份转让给公司,其中有 问
若有实缴,只用做实收资本内部调整分录 答
你好,老师,我想问一下,公司把饭堂外包出去的,每个月 问
支付的时候计入应付职工薪酬——职工福利费,月底转入管理费用-福利费 答
老师请教一下国内购进一批货 然后出口国外 是 问
需要开票退税的哈。不开票还是要出口当月申报无票收入 答
老师公司买个车40万,抵了货款5万,实际我们付款35万 问
借:固定资产 借:进项 贷:银行存款 贷:应收账款 答
公司租入仓库收购小麦用于销售,收购期间产生的临 问
临时工加班吃饭费、铲车费用、仓库租金:计入 “生产成本 —— 农业生产成本”(归集为小麦收购成本); 更换漏保费用:先计入 “制造费用”,期末转入 “生产成本 —— 农业生产成本”。 最终均随小麦销售转入 “主营业务成本”。 答
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老师 公司固定资产入账的时候有个质保金10万含在合同金额里面,金额是9万税费1万 暂时承包方不会开发票,那我入账的时候怎么入账呢?
之前购买了台固定资产7万,还有3200的尾款还没有付,固定资产已全款计入固定资产,尾款计入其他应付款,后来因机器问题,尾款免付,对方公司还补偿了公司6000元,这一步该怎么做账?
请问一个关于固定资产帐务处理:如,单位购入固定资产总价100万,分三次付款,第一次付50%即50万,第二次付45%即45万,还有5%即5万是质保金,请问如何做帐?谢谢!


MidnightSunlight 追问
2020-08-19 08:23
maize老师 解答
2020-08-19 08:32
maize老师 解答
2020-08-19 08:33