送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-15 14:06

借其他业务成本,贷制造费用

李邱英 追问

2020-08-15 14:36

老师你看我做的分录对不对:
1、实际收到供电发票做账时:
      借 制造费用-电费  52230.86  其他业务成本 33714.68  应交税费-进项税 11172.92  贷:银行存款 97118.46
2、开出发票给他们时:
     借:其他应收款   38097.59  贷:其他业务收入 33714.68  应交税费-销项税 4382.91
3、收到电费款时:
    借:银行存款 38097.59   贷:其他应收款-电费

maize老师 解答

2020-08-15 14:39

可以这样,可以,可以

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好,我一般要先对银行流水,把收到钱的发票放一起,没收到的做应收,然后先录工资,再录发票,费用,再税金,后面就结转。
2022-03-19 21:45:05
您好,单独销售地基吗这个
2022-01-26 16:46:25
你好,你是什么行业?每个行业的账务处理是不一样的
2022-03-11 19:25:44
你好,那你给对方开的是什么业务的发票?是租赁吗?
2022-03-10 18:13:14
你好, 确认收入 借应收账款 贷其他业务收入 销项税额 这个没有对应成本
2022-04-02 16:56:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...