老师 就是我们有出租一个厂房给别,接的我们的电表。 电费是我们公司统一交供电局的 然后我们再开一张电费的发票给他们 我想问就是我们上个月的电费一共是97118.46元 然后我们开了一张38097.59元电费的发票给他们, 那我这边做账的时候要怎么做啊 我要怎么把属于他们那部分的制造费用成本转出来
李邱英
于2020-08-15 13:58 发布 1369次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-08-15 14:06
借其他业务成本,贷制造费用
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借其他业务成本,贷制造费用
2020-08-15 14:06:12

同学,你好,我一般要先对银行流水,把收到钱的发票放一起,没收到的做应收,然后先录工资,再录发票,费用,再税金,后面就结转。
2022-03-19 21:45:05

您好!建议你先不用转出,汇算清缴再调整
2018-08-22 09:15:22

您好!您补充转一下成本就可以了。
2016-12-06 14:18:11

如果是你们的项目工程,金额不大,直接做入管理费用,金额比较大的话且是同一会计年度,可以调整成本。如果不是同一会计年度,做追塑调整年初数,在报表附注中加以说明。如果是在建工程,金额不大也可以直接做费用处理,金额较大增加固定资产。
2019-09-17 14:39:34
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李邱英 追问
2020-08-15 14:36
maize老师 解答
2020-08-15 14:39