送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-15 14:06

借其他业务成本,贷制造费用

李邱英 追问

2020-08-15 14:36

老师你看我做的分录对不对:
1、实际收到供电发票做账时:
      借 制造费用-电费  52230.86  其他业务成本 33714.68  应交税费-进项税 11172.92  贷:银行存款 97118.46
2、开出发票给他们时:
     借:其他应收款   38097.59  贷:其他业务收入 33714.68  应交税费-销项税 4382.91
3、收到电费款时:
    借:银行存款 38097.59   贷:其他应收款-电费

maize老师 解答

2020-08-15 14:39

可以这样,可以,可以

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相关问题讨论
借其他业务成本,贷制造费用
2020-08-15 14:06:12
同学,你好,我一般要先对银行流水,把收到钱的发票放一起,没收到的做应收,然后先录工资,再录发票,费用,再税金,后面就结转。
2022-03-19 21:45:05
您好!建议你先不用转出,汇算清缴再调整
2018-08-22 09:15:22
您好!您补充转一下成本就可以了。
2016-12-06 14:18:11
如果是你们的项目工程,金额不大,直接做入管理费用,金额比较大的话且是同一会计年度,可以调整成本。如果不是同一会计年度,做追塑调整年初数,在报表附注中加以说明。如果是在建工程,金额不大也可以直接做费用处理,金额较大增加固定资产。
2019-09-17 14:39:34
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