工厂销售产品给客户的应收账款抵消我们欠客户的其他欠款,这个记账凭证要怎么做拿?,这个抵消的不应该是借:应付账款,然后借红字应收账款嘛,为什么是贷应收账款?

Alisa
于2016-07-19 09:21 发布 1559次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!抵消的时候是贷应收账款。其实跟你收到是一样的,你看你收到客户的货款的时候是借还是贷就知道了。
2016-07-19 09:22:42
你好,是的呢,要一致的呢
2021-09-20 13:57:21
您好
请问农民工不是自己单位人员么
没有提供工资表给甲方么
2022-12-28 16:39:58
同学,你好
收到的预收账款和付出的预付账款当月做账凭证是不是只有记账凭证、收款凭证和付款凭证,
不考虑其他,只有收款凭证和付款凭证
等下月开票或收到票确认收入或确认入库,而凭证也就是记账凭证
是的
2024-12-28 10:37:46
你好,就是当时入的相同分录做红字冲销
2016-11-20 11:32:28
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