送心意

郑老师

职称初级

2016-07-18 17:35

怎么做分录?

大脸猫  追问

2016-07-18 17:37

要把之前没有计提的和这个月的做一笔一起计提吗?

大脸猫  追问

2016-07-18 17:51

你好,我一直做的分录是,借管理费用
贷:银行存款。

大脸猫  追问

2016-07-19 15:54

正常计提是这样没错!可是我前面没有计提啊?不用补计提吗?前面没有计提的账怎么办?

郑老师 解答

2016-07-18 17:33

你好:               可以从现在进行计提。

郑老师 解答

2016-07-18 17:37

你好:计提 时:借:管理费用---工资  贷:应付工资

郑老师 解答

2016-07-19 08:43

你好,现在可以当月先计提 借:管理费用---工资 贷:应付工资   发放时借:应付工资  贷:银行存款

郑老师 解答

2016-07-19 15:58

你好,可以冲回原来的帐务,进行重新计提,要是内帐以前的可以不用再提了。

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相关问题讨论
你好 请假的工资可以在基本工资哪里扣除就行 在做计提 不需要单独做请假扣的工资分录
2019-09-05 12:50:36
您好。您好,借成本费用贷应付职工薪酬。
2021-10-29 18:22:04
您好: 借:管理费用、生产成本等 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 贷:应付职工薪酬
2021-09-16 01:10:57
您好,如果您已经申报企业所得税,您现在只能在四月份计提,影响四月份的损益。
2020-04-11 07:23:04
发放工资的时候 借:应付职工薪酬 20 贷:银行存款 20 然后是补计提19年的工资,由于是跨年的,因此需要进入以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 30 贷:应付职工薪酬 这两个分录写完,那个10万就自然显示出来了
2020-02-11 14:52:30
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