我想问一下,我申报增值税的时候,进项大于销项的话,我的分录 是不是 借:应交税金-应交增值税-销项 贷:应交税金-应交增值税-进项 可以不通过未交增值税科目吗,我没有建这个科目

小小酷
于2020-08-14 11:23 发布 803次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-08-14 11:24
那你没有体现留底的
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那你没有体现留底的
2020-08-14 11:24:27
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023-03-30 13:44:51
加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
就时当月有多交的增值税抵减当月欠缴的增值税。
2017-03-01 15:16:40
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2020-08-14 11:26
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2020-08-14 11:27
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