老师,我们公司服务类的,有一个合同服务期间是16年7月到17年6月的,增票已经开了,按照权责发生制,收入确定只能是7月到12月,那所得税是不是可以只交本年7月12月的确定收入
聪明的大树
于2016-07-18 15:38 发布 779次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-18 15:56
你的意思是,只要开出销项发票,就要缴纳增值税以及企业所得税
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你好,提前开具发票的,需要全额确认收入的
2016-07-18 15:39:45

这个是不免征的哦
2020-05-07 12:30:47

服务在今年的可以放今年,和合同签订时间无关
2019-05-27 18:36:52

你好,这个没有什么优惠的哦
2020-06-15 09:33:40

有合同约定按约定确认收入
2018-10-04 20:13:58
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邹老师 解答
2016-07-18 15:39
邹老师 解答
2016-07-18 16:00