7月收到的进项、销项已经做以下分录 1、收到进项:借:应交税费—应交增值税(进项税)7574.07元 2、开出增值税发票:贷:应交税费—应交增值税(销项税)3774.23元 有减免税440元,如何做月末结转分录
度度
于2020-08-13 14:05 发布 899次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好,这个要看你们平常三级科目有结转的习惯嘛
2019-10-11 11:50:15

你好,是的
2016-10-21 15:01:54

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-04-05 15:45:32

月末结转是,借,应交税费~应交增值税~销项税,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税
借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
2019-05-13 16:33:40

不是,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,这些应交税费下的二级科目在年末再进行结转比较清楚。不用当月结转掉。
2016-10-18 10:21:00
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