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小新
于2020-08-13 10:39 发布 1161次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2020-08-13 10:52
你好!你红字冲减之前的分录,然后按18万来做就好了。严格来说,他应该开红字发票给你才好。
小新 追问
2020-08-13 11:38
那多出来的进项税怎么处理呢?报税的时候怎么处理呢?
宋生老师 解答
2020-08-13 11:39
你好!他是不是给你开红字发票呢。
老师,因为是他们的失误,所以发票他们也不开红字了,就是货物只有18万,我们付款也是18万,账上有2万的差额
2020-08-13 11:40
你好!这样你进项正常抵扣就好了。只是应付款不付,计入营业外收入。
2020-08-13 12:22
老师,只把2万做借应付账款,贷营业外收入就好是么?
2020-08-13 13:32
你好!是的,就是这样就可以了。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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