期初建账时,借: 固定资产 2000000 ,银行存款300000,应收账款4000000,其它应收款50000,存货50000 。贷:应付账款,2500000,其它应付50000,实收资本300000 。还有3550000怎么处理?或者期初能否用我这个分录来写?

Garfield
于2020-08-13 08:31 发布 839次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
做账是分开做的,不是这样统一做一个科目,你要是做期初,那这个不平填写未分配利润下面,
2020-08-13 08:35:47
你好 你们这个是政府补助还是什么业务发生的
2020-08-03 21:07:37
你好,应该是做其他应收款是吗?借其他应收款贷应收账款。
2021-12-28 19:12:07
您好,一般用其他应收款反映
2020-05-27 09:45:37
你好,如果确实找不到对方了,就提坏账准备。
2019-01-14 12:21:56
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