- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
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你好同学,你们借:固定资产 应收账款
贷:应付账款
实收资本
差额放在实收资本里就好了
2020-08-12 16:15:44

你好,不需要挂应收账款,固定资产处置时,将固定资产账面价值、处置过程中的相关税费转入固定资产清理,本题无处置费用,因此固定资产清理金额就为账面价值50
2021-04-15 10:43:50

外帐还是内帐,内帐按实际入账就可以,外账需要发票支持,或合同协议。
2015-06-06 12:07:01

你好,很高兴为你解答
做平的话就需要把资产该清理的清理掉
2020-12-21 10:50:47

你好!按你的描述应该是长期股权投资,借长投100,贷银行存款100,多出来的30 ,在合并报表中体现为商誉。
2020-01-03 13:29:54
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