请问下我们有笔付款,因为对方开的发票是1个点,本来要开6个点,这5个点的税款差异,对方给我们在应付款项里减掉了,那这个减掉的金额我应该做什么分录呢
大眼宝宝的麻麻
于2020-08-12 15:52 发布 1483次浏览
- 送心意
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-08-12 15:54
你好,这个钱是国家给与的优惠政策造成的,因此,建议你放在营业外收入的
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你好,这个钱是国家给与的优惠政策造成的,因此,建议你放在营业外收入的
2020-08-12 15:54:07

你好,借应付款 贷预付账款
2018-12-28 16:27:57

你是融资租赁进来设备吗
2021-10-09 14:58:53

你好,题目中提到是以前的欠款,所以冲减应付账款科目。
应该材料先入库了,没来发票,暂估入库了
2018-08-30 16:20:58

你好
红冲一月份的入库
然后按发票的来做
2020-03-19 07:27:23
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大眼宝宝的麻麻 追问
2020-08-12 15:57
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2020-08-12 16:03