送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-07-16 07:55

怎么老师说的都不一样呢

晓海老师 解答

2016-07-16 07:39

你好!未认证不用做分录调整吧,申报表上有填列当月做账未认证的项目

晓海老师 解答

2016-07-16 09:52

你好!不好意思我记错了,增值税申报附表二第26行是本期已认证相符但未申报抵扣,你的情况需要做转出

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
同学你好 这个可以的
2022-09-19 16:26:52
对的,没错儿,就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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