去年已结算工地22万发票全部开完并转收入,差尾款10万挂应收,现客户尾款不想付,把发票全部退来,我们应该如何做账?老板想22万收入全部不做可以吗?可是有有成本的,有成本不发生收入可以吗?转收入的同事成本也一起转的,我们要怎么做?
暖心&
于2020-08-10 10:18 发布 618次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,不做的话公户收款的先挂往来,等全完成了再做
2020-08-10 10:33:59

你好,公户收的就要做的,不做不行
2020-08-10 11:38:27

同学你好,只要你开出去的发票包括预先开具的发票都必须确认收入。无论款项是否收到。
2022-01-22 18:46:45

同学,你好
需要入库存的
2021-09-23 13:12:26

8月份项目结算亏了131814.09,12月本项目开负数发票,冲成本时是先冲回亏损的部分还是直接冲成本
2019-01-14 21:04:37
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