送心意

小赵老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2020-08-05 11:26

您好,收到发票,借:人工费,借:待认证进项税,贷:应付劳务款      借:进项税额   贷:待认证进项税    开票直接抵就可以了呀

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相关问题讨论
你好 这种情况是不能按照差额缴税了 直接正常计入成本费用科目
2020-08-05 11:23:23
您好,收到发票,借:人工费,借:待认证进项税,贷:应付劳务款 借:进项税额 贷:待认证进项税 开票直接抵就可以了呀
2020-08-05 11:26:10
您好,您做事内账么,内账可以不用考虑开票金额,按实际销售额做账就可以
2022-04-15 06:46:27
你好!你现在借管理费用—加油费等 贷预付账款9900
2022-03-25 16:36:26
你好,余下的200元将来还收回来么?
2020-04-05 10:41:52
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