送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-05 09:11

你好  比如你收到材料 暂估时候100  实际发生后期是110.  那么现在做暂估分录 :借库存商品100 贷应付账款-暂估100  ;收到发票  先红冲暂估  借库存商品-100  贷应付账款-暂估 -100 ;  按发票做 借库存商品 110  贷应付账款110  借应付账款110 贷银行存款110

如小月 追问

2020-08-05 10:09

如果涉及到跨期,该如何做分录?

meizi老师 解答

2020-08-05 10:10

你好 跨期是什么意思 跨月不跨年 都是按上面的情况来做账

如小月 追问

2020-08-05 10:11

跨年费用

meizi老师 解答

2020-08-05 10:15

你好  你跨年费用 就要走以前年度损益调整来做  把你业务描述下

如小月 追问

2020-08-05 10:40

知道了,谢谢!

meizi老师 解答

2020-08-05 10:40

没事 希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 比如你收到材料 暂估时候100 实际发生后期是110. 那么现在做暂估分录 :借库存商品100 贷应付账款-暂估100 ;收到发票 先红冲暂估 借库存商品-100 贷应付账款-暂估 -100 ; 按发票做 借库存商品 110 贷应付账款110 借应付账款110 贷银行存款110
2020-08-05 09:11:57
可以吧暂估的冲减,借:暂估应付款 贷:原材料
2018-08-10 09:44:17
可以调的,将暂估的冲掉即可
2018-09-11 16:09:34
你好,需要再做暂估一次
2017-05-09 15:47:29
同学您好,您是实际的,那就这样一直滚动着算
2021-06-28 21:57:08
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