请问一个客户公司往来账有其他应收、预收账款、是经济业务无论是借款还是预收货款都是一个往来科目挂到底吗?还是按业务本质区分借款和预收款项,年底往来对账该怎么核对呢?
Z格调d-2慯
于2020-08-04 16:16 发布 1042次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2020-08-04 16:21
您好。如果您想整的清楚一点,
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您好。如果您想整的清楚一点,
2020-08-04 16:21:08

预收款项=预收账款贷方+应收账款贷方,预付款项=预付账款贷方+应付账款借方,其他应付款=其他应付款贷方+其他应收款贷方
2019-01-14 09:24:26

你好 ; 你们这些金额 都会影响 的 ; 假如你 不 收回来 或者不退还的话; 都会涉及所得税的
2022-04-21 09:15:24

这些业务还能收到钱吗
预收的你们货物提供了吗
2019-10-21 11:32:14

同学你好
资产负债表里转吗
2022-03-11 06:42:16
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