老师这种2018年的企业交接的时候需要注意哪些事项呢?他那边什么都没有,也没有打印纸质的凭证,全是数据,我这也没法录入期初啊,要是她账没做好,我怎么办?我是不是先接着,按上月的余额表填写期初,以后遇见问题了再行修改?
于2020-08-04 16:13 发布 768次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-08-04 16:14
你好,期初数改不了的哦,按照正确的来录入做账
相关问题讨论
你好,期初数改不了的哦,按照正确的来录入做账
2020-08-04 16:14:17
您好,填制凭证审核凭证计提折旧工资做完结转损益,核对银行存款科目余额跟对账单是否正确,其他科目只能凭经验查看科目余额表对账。
2019-12-17 23:03:40
你好根据你实际业务来填写凭证 不是看期初
2019-11-02 21:10:14
你好,根据科目发生的方向填写
2017-10-18 16:42:10
是的啊
2017-11-21 17:59:09
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