送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-08-04 15:22

你好  你们进项税发票是付款就给你们还是收到打印机给你们   如果你们之前 就已经做费用了  发票与费用有差异的    就做借进项税  借管理费用负数  这样来做

马雪荣 追问

2020-08-04 15:24

先付款后收到发票,付款的金额就是价税合计的数

meizi老师 解答

2020-08-04 15:25

你好    那你收到发票     你之前管理费用是含税金额 。 现在就做  借进项税 借管理费用负数 这样来做 把发票附后面去

马雪荣 追问

2020-08-04 15:47

就是跟着这个发票的还有一个之前暂估的发票315.93移动硬盘,发票和这个打印机的开在一张上了

马雪荣 追问

2020-08-04 15:48

这个315.93是价税合计数,这个怎么做账,如果做库存商品,但是这个商品自己销售了。

meizi老师 解答

2020-08-04 15:51

你好  你是为啥要做库存商品  你是硬盘要做库存商品吗     你就分别来体现业务就行了 。

马雪荣 追问

2020-08-04 15:54

我们之前是进了移动硬盘但是对方没有给我们开发票,现在发票开回来了直接红冲是吗

meizi老师 解答

2020-08-04 15:56

你好   意思这个移动硬盘 是要买来销售的吗    是的 先冲暂估分录 在按实际发票做一遍

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你好 你们进项税发票是付款就给你们还是收到打印机给你们 如果你们之前 就已经做费用了 发票与费用有差异的 就做借进项税 借管理费用负数 这样来做
2020-08-04 15:22:27
同学,你好。可以这么做
2020-10-19 10:42:12
同学你好 这个可以的哦
2023-02-13 08:27:12
可以的
2017-04-18 19:37:05
是的 你的分录正确!
2019-09-11 09:59:32
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