老板拿了8万元的去年发票来报销,其中有一张300多远的增值税发票(19年8月的),钱已经报过了,账务该怎么处理?要走以前年度损益调整吗?
Amy
于2020-08-04 11:09 发布 834次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-08-04 11:09
你好 这个是什么业务发生的 这个300元的账务 涉及损益科目要走以前年度损益调整来做的
相关问题讨论

你好,增值税这样做分录
借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
2019-10-16 11:07:15

你好,滞纳金计入营业外支出
2017-06-13 22:16:39

红冲收入直接冲当期收入。不用以前年度是一调整。
2022-02-10 12:09:33

你好 这个是什么业务发生的 这个300元的账务 涉及损益科目要走以前年度损益调整来做的
2020-08-04 11:09:52

如果金额比较大需要通过以前年度损益调整科目调整主营业务收入、所得税费用、税金及附加等科目。
2018-04-23 17:00:59
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