老师您好,固定资产的话,因为有增值税专用发票来,所以入账是,借:固定资产 应交税费-进项税额 贷:银行存款 那摊销固定资产的时候,是按照扣税后的金额算,还是不扣税额的金额算呢?
无聊的樱桃
于2020-08-04 08:49 发布 1128次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,对方多开增值税专用发票,退回对方按正确金额开具发票过来入账就是了
2023-03-30 11:04:59

对
2014-09-26 10:37:19

你好!营改增以后是可以的
2016-07-26 14:28:18

您好,同学,这道题应该选择D选项。
2020-06-01 11:59:33

你好,是的,明细科目看用途了
2016-09-09 15:56:32
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