支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我们公司突然和被挂靠单位取消合作,但是上个月的开了票,现在这个票他们公司又认证了,那我们收入会出现两家公司名字,这个就会让合同就会有出入不。一但我们又签了合同。现在怎么处理好,到底要不要取消合作的工程票要回来
答: 你好,那也得有发票的哦,把该得的发票要来
你好老师!1月20号收到的一张材料专票,现在没认证期限了吗?没有合同被挂靠单位不收,因为没付款材料商不配合,所以滞留下来了
答: 是的,没有认证期限了这个,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,如果把这笔钱当做签合同的人,那我们入预收款挂账是挂签合同人的名字还是汇款人的名字
答: 您好!还是挂签合同的人的名字比较好。


安之若素 追问
2020-08-04 08:48
朴老师 解答
2020-08-04 08:50
安之若素 追问
2020-08-04 10:00
安之若素 追问
2020-08-04 10:01
朴老师 解答
2020-08-04 10:07