老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师好 我这边是自家小厂子 只记录库存应收应付 我平时用的表格登记的 我想问下这样的话怎么对账 避免出错,我家是这种情况, 收金属铜 然后往厂家送,供应商很多 厂家就那五六个,这样怎么对账?老师帮忙看下,谢谢
答: 你好,这样首先要和仓库核对库存账,核对出库入库明细。其次,要和客户和供应商定期对账,核对应收应付金额,核对收货送货数量等。
老师好 我这边是自家小厂子 只记录库存应收应付 我平时用的表格登记的 我想问下这样的话怎么对账 避免出错,我家是这种情况, 收金属铜 然后往厂家送,供应商很多 厂家就那五六个,这样怎么对账?
答: 你好,按照明细来核对就可以了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好,我们是初建公司,平时进销存有自己的系统,和供应商进货这块,就只有自己的登记表,也不知道数量对不对,那怎么做双向监管呢?和供应商对账可以吗?如果是零散的供应商呢?怎么办?
答: 同学您好,您进货以后不是应该先入仓库,仓库实际清点过数以后才可以入库的 是需要和供应商对账的,只要帐没有清的,不管是零散的或者是大的供应商,都会找您核对收款的。




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张张 追问
2020-08-03 15:18
朴老师 解答
2020-08-03 15:26