- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-08-03 11:15
您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等进项转出时,借管理费用贷进项转出,
相关问题讨论

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 11:15:29

你好,借管理费用――业务招待费200,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款或库存现金。然后借管理费用――业务招待费 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
2019-06-06 12:04:54

不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27

不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
2019-12-02 16:01:27

你好!
借:管理费用~招待费
贷:应交税费~待认证进项税额,
2019-07-02 10:25:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
安兔子 追问
2020-08-03 11:16
玲老师 解答
2020-08-03 11:18