送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-03 11:15

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等进项转出时,借管理费用贷进项转出,

安兔子 追问

2020-08-03 11:16

那进项税额有余额在借方不用管吗?

玲老师 解答

2020-08-03 11:18

您好,,期末把进项这个科目结转到应交税费转出未交增值税,这个科目

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您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 11:15:29
你好,借管理费用――业务招待费200,借应交税费――应交增值税――进项税额 贷银行存款或库存现金。然后借管理费用――业务招待费 贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
2019-06-06 12:04:54
不能抵扣。借;管理费用等 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2020-01-05 20:30:27
不能扣、借管理费用业务招待费贷银行存款
2019-12-02 16:01:27
你好! 借:管理费用~招待费 贷:应交税费~待认证进项税额,
2019-07-02 10:25:19
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