送心意

玲老师

职称会计师

2020-08-03 11:15

您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等进项转出时,借管理费用贷进项转出,

安兔子 追问

2020-08-03 11:16

那进项税额有余额在借方不用管吗?

玲老师 解答

2020-08-03 11:18

您好,,期末把进项这个科目结转到应交税费转出未交增值税,这个科目

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您好,收到专用发票时借管理费用,应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等进项转出时,借管理费用贷进项转出,
2020-08-03 11:15:29
都可以 两种做法都行 第一个简单
2023-07-16 23:50:51
直接做不抵扣勾选,不用单独体现转出
2023-11-02 16:01:52
你好 验收入库450千克,借:原材料,贷:在途物资 短缺50千克,借:待处理财产损益,贷:在途物资,应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023-04-24 09:04:12
你好,借管理费用--招待费,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2020-06-28 16:31:58
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