老师,招待费没有发票,从公账转出去的,汇算时候全额 问
您好,可以的,先做账,再调增处理 答
从筹划和风险来讲,企业买厂房在法人名下好,还是企 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,老板问财务要库存 问
期初存货 %2B 本期购进原材料 %2B 本期人工 %2B 制造费用 − 本期主营业务成本 = 期末全部存货总额 再把总额拆分到半成品、产成品。 操作步骤: 先确定已知数:原材料期末盘点金额(你已经按数量 × 采购价算好) 统计全年:期初存货总额、全年原材料采购、车间工人工资、车间水电折旧等制造费用、全年已开票结转的销售成本 套公式算出:期末原材料 %2B 半成品 %2B 产成品 合计总库存 用合计总库存 减去已知原材料金额,剩下的就是 半成品 %2B 产成品合计金额 再按经验比例拆分:比如半成品占 4 成、产成品占 6 成,直接拆分金额就行 答
请教一下,私车公用报销油费要怎么弄呢 问
签私车公用协议,约定因公报销油费、过路费;保险维修费不能报。 油费必须公司抬头发票,留存出行台账。 要么实报实销走费用,要么按月发交通补贴并入工资扣个税。 没协议、个人抬头发票,不能税前扣除。 答
老师工会经费是以什么为基数交纳? 问
缴纳基数:全部职工实际发放的工资薪金总额(应发工资,含奖金、津贴),不含社保、个税。 缴纳比例:2%。 扣除限额(企业所得税):不超过工资薪金总额 2% 的部分,可税前扣除。 答


老师您好!附加税有减免,20年12月份我计提是按应交金额计提的,但实际缴纳要比计提的少,我再一月份处理账务的时候把多计提的冲销了,但1月份的报表里出现税金及附加为负数,请问这个怎么处理?
答: 你好; 你要去把 这部分减免的 转营业外收入去 ; 不是去冲计提的;
老师,请问上个月多计提了附加税,这个月红冲了,那我在结转税金及附加的时候,是应该借方蓝字还是,贷方红字呢?
答: 你好,应该在是贷方红字的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师.计提票房分帐成本的税金及附加费,不用做账务处理吗,不用计提吗
答: 您好,税金及附加需要计提的






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萍♡姐 追问
2020-08-02 21:53
萍♡姐 追问
2020-08-02 21:54
邹老师 解答
2020-08-02 21:54