送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-08-01 19:08

你好!真实业务你们可以开发票的

疯狂的小松鼠 追问

2020-08-01 19:10

可是钱在我们手里转了一下,我们要开什么发票呢,这不是日常业务

QQ老师 解答

2020-08-01 19:51

你好,那就让酒店把发票直接开给你们总公司。没有发票总公司无法走报销程序。

疯狂的小松鼠 追问

2020-08-01 19:52

合同签的是我们公司

疯狂的小松鼠 追问

2020-08-01 19:52

也可以开吗

QQ老师 解答

2020-08-01 20:00

你好!费用谁承担发票开给谁,真是业务的话,你们可以给对方开发票的临时增项就可以。

疯狂的小松鼠 追问

2020-08-01 20:26

我们是不是没办法给总公司开发票

QQ老师 解答

2020-08-01 20:36

你好!可以让税务局代开的,或者是自己做临时增项,因为这是实际业务,你不开发票的话你们承担。因为总公司这样的话他们没法企业所得税前抵扣这块儿费用。

疯狂的小松鼠 追问

2020-08-01 20:47

做临时增项,酒店里开会议的费用,怎么做临时增项

QQ老师 解答

2020-08-01 20:50

那这笔钱你们自己出,别让总公司出了。发票开给了你们总公司承担费用的话,你们不给总公司开发票,总公司无法企业所得税前抵扣费用,具体的事儿你们自己商量,可以去税务局代开这样这一类的发票。

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相关问题讨论
你好!真实业务你们可以开发票的
2020-08-01 19:08:35
你好,如果确实是年会发生的,可以的
2017-02-06 15:07:15
您好 应该根据发票内容做账务处理 如果年费聚餐开的 可以计入福利费
2019-02-25 13:52:56
你好,需要分别开具相应内容的发票的
2017-11-28 11:51:56
餐费不能计入会议费,你可以计入福利费核算
2016-02-16 10:44:33
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