送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-07-31 17:36

同学,您好,如果是一般纳税人,应该做价税的分离,建方当月先挂个往来,等票到了再做费用的账务处理。

Eva 追问

2020-07-31 17:39

现在领导是要求当月发生的费用就进当月的费用,票是下个月来,这个价税手工算和实际开票来的肯定会有小数差,还考虑到有些可能是开普票的,这个要怎么做好啊,还是价税分离吗

Eva 追问

2020-07-31 17:39

下个月票来了再放到凭证后面

森林老师 解答

2020-07-31 17:40

同学,您好,是这样的。

Eva 追问

2020-07-31 17:42

可是可能有时候无法区分哪些啊开普票的,如果做了价税分离,下个月票来了可以再下个月把税做笔凭证转到费用里吗

森林老师 解答

2020-07-31 17:49

同学,您好,这个所有先不要做费用账,有票再做账。

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相关问题讨论
同学,您好,如果是一般纳税人,应该做价税的分离,建方当月先挂个往来,等票到了再做费用的账务处理。
2020-07-31 17:36:01
你好,可以结转下一年度用
2022-04-14 13:41:15
你好,比如10960万是=1000*4%%2B9000*2%%2B0.096*0.55这样分担
2020-06-01 15:19:48
你好,计提的时候借:管理费用--安全生产费贷:专项储备
2019-04-03 16:54:04
同学你好 可以一次性计提
2022-12-31 02:26:18
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