送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-12 09:02

那我公司会是一直发票预缴增值税的,那一直不减免吗?不是可以为负数的吗?

新雨旋阳 追问

2016-07-12 09:06

可我已在国税报备了,退税需要怎么搞呢?没有搞过,还以为是以后要交税了下资直接减了为整数就好了呢

新雨旋阳 追问

2016-07-12 09:07

老师我报表已校验了,包括这个1050

邹刚得老师 解答

2016-07-12 09:00

你好,减免的暂时不用填写,等有应纳税额的时候减免

邹刚得老师 解答

2016-07-12 09:03

1,可以不减免
2,为负数需要申请退税的

邹刚得老师 解答

2016-07-12 09:07

去税局填写退税申请表
或者虽然报备了,但是你可以不减免

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相关问题讨论
你好,减免的暂时不用填写,等有应纳税额的时候减免
2016-07-12 09:00:27
您好,现在小规模纳税人可以开1%点票。 如果是含税的100*5.2/1.01*0.01=5.14851485149 如果是不含税的100*5.2*0.01=5.2
2020-03-18 11:47:44
你好! 是的,包含预交税款的,预交税款申报时是可以抵减应交税款的(多退少补的)
2019-09-04 13:47:50
合计没有超过30万,专票填写1行=2行=133528.41%2B6119.85 普通发票填写10行=不含税69306.93 ,对应133528.41*2%填写减征额16栏=减免表2.3.4列
2020-07-07 12:02:25
您好,在税务发票那栏,就不要填写这张已经作废的代开专票了。
2017-01-14 15:32:56
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