送心意

朴老师

职称会计师

2020-07-31 09:22

你好,需要附上的,附上收据就可以了

小黄人 追问

2020-07-31 09:25

这样的哦,7.1银行收到我有附。那不是放两次了嘛

小黄人 追问

2020-07-31 09:26

收到借银行存款  财务费用手续费  贷应收款的 我附了。意思是未到账需要附,银行那里需要是吗?还是两个都需要。

朴老师 解答

2020-07-31 09:28

未到账需要附刷POS的小票

小黄人 追问

2020-07-31 09:29

就是没有小票。

小黄人 追问

2020-07-31 09:29

机子不出小票,我们都是写收据。

小黄人 追问

2020-07-31 09:29

有小票的都会放进去的

小黄人 追问

2020-07-31 09:35

那不附收据,确认到账的附了收据就可以了吧?

朴老师 解答

2020-07-31 09:36

你们没有买热敏纸吧,

小黄人 追问

2020-07-31 09:37

不懂咋,这个我不知道。

朴老师 解答

2020-07-31 09:41

你自己手写一个就行了

小黄人 追问

2020-07-31 09:48

手写啥?手写小票??

小黄人 追问

2020-07-31 09:48

还是手写收据?不用2笔分录都写收据吧?刷卡未到账一个  银行到账一个。

朴老师 解答

2020-07-31 09:58

手写一个收据就学行了,银行到帐的时候写

小黄人 追问

2020-07-31 14:34

明白,谢谢。我也觉得是这样。

朴老师 解答

2020-07-31 14:41

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你好,需要附上的,附上收据就可以了
2020-07-31 09:22:48
你好;  对不上去看看 是什么原因 ;    你们每天都有做记录登记没有; 看下是否有  手续费的原因
2022-03-02 17:57:13
你好,那就用收据做附件就行了
2020-03-18 09:54:54
您好 收据上面有记账联 客户联 存根联标识么
2020-07-20 10:26:28
你好,没问题,可以做到八月份里面。
2021-09-02 08:38:19
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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