- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-07-31 09:04
你好,需要核对是什么原因造成的不一致,然后再做处理;
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你好,需要核对是什么原因造成的不一致,然后再做处理;
2020-07-31 09:04:47

计入往来款核算吧,借:银行存款贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
2017-08-02 17:18:03

付了之后有给你们发票吗?或者你代扣代缴了吗
2019-06-19 09:39:09

你好,个人建议先挂账,查明原因了再处理
2016-11-21 10:01:42

你好 你分别挂 应收账款 -客户明细做收入处理 。 到时收到了冲客户明细即可
2021-07-21 15:58:00
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