送心意

燎原老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-30 18:55

两种处理思路都是可以的。

Momo???? 追问

2020-07-30 19:08

老师可以分开解释下每次业务的账务处理吗,这不是我做的不太懂

燎原老师 解答

2020-07-30 20:11

一种思路是直接冲减备用金借款,比如当时借款1000,费用报销800
借,相关费用科目800
贷,其他应收款(备用金)800
然后将多余款项再收回
借,银行存款200
贷,其他应收款(备用金)200

还有一种就是直接先费用报销给对方,对方再还款
借,相关费用科目800
贷,银行存款800
收回备用金
借,银行存款1000
贷,其他应收款(备用金)1000

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两种处理思路都是可以的。
2020-07-30 18:55:49
你好,如果是外账,需要按规定取得发票核算
2017-03-13 17:08:03
你好,这个是需要做的呢
2021-11-30 15:59:51
你好,根据实际发生的经济业务作出账务处理 做到账实相符就可以办理移交手续了
2016-06-29 16:29:05
正常做 下个月发票到了吧发票粘贴在凭证后面就可以
2020-02-06 17:18:01
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