老师,我这个月开了票,销项税合计138053.04,之前有留底82808.21,表中那个本月数是不是就是留底税额,那我再认证57000,就不需要缴纳增值税了吗
维小尼
于2020-07-29 16:49 发布 683次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

减掉这个,是对的,是的,
2020-12-29 14:23:01

同学你好,你已经告诉销项税额为11124.5,计算增值税就不用再剔税了哈,还有你剔税增值税乘以7%是不对的哦
2020-12-29 16:23:54

您好,增值税没有7%的预缴税率
2020-12-29 14:42:10

你好
是的
不需要交的
2020-07-29 16:50:55

您好!应缴纳增值税金额正确,附加税如果对应税率正确的话,那您计算的没有问题。
2020-12-29 15:50:39
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