林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,你好,有个问题我想咨询一下,我们的老板有个建筑公司,法人是他的朋友,老板往公户转款先转入法人的工行卡,再通过工行网银转入公户,转出款也是这样的,内部帐的话,转入公户可以记:借银行存款,贷其他应付款_真实老板吗?
答: 老师,内账的话,也必须哪那样吗?我们老板有好几个公司,内账的款是来回的转
建筑公司,办公室人员借款用于报名工程,应该做什么分录?我们之前的会计说我们公司都是做借:其他应付款,贷:银行存款,。请问这样合理吗
答: 你好!其实计入其他应收才更好。你说的工程报名是做什么?是去投标?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师好!我是一个建筑公司的会计,有个挂靠项目先打了一笔钱用于工程项目材料款,收到这笔款时,我的分录是:借:银行存款 贷:其他应付款(**借款) 随着这个项目又用此笔款用于购买原材料,我的分录是:借:预付账款 贷:银行存款 这样做正确吗?收到该笔材料款发票时,我又该怎么做分录呢?谢谢您!
答: 你好!分录是正确的。收到材料发票时,借:原材料 进项 贷:预付账款。









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杨娟 追问
2020-07-28 16:49
杨娟 追问
2020-07-28 16:52
微微老师 解答
2020-07-28 17:24
杨娟 追问
2020-07-28 17:26
微微老师 解答
2020-07-28 17:27