请问一下,我是买方购买了一批饮料9000元(专票未抵扣钱未支付),因疫情原因卖方同意收4500元(但只能开负数发票),要具体怎么做账?
琼琼
于2020-07-28 12:04 发布 790次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-28 12:08
你先认证 这个抵扣了,做借库存商品 进项税额 贷应付账款,之后开红字信息表这个开已认证,开4500 ,你这个开之后发给对方,做账的做借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,只对这个4500 开红字做分录哈
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你先认证 这个抵扣了,做借库存商品 进项税额 贷应付账款,之后开红字信息表这个开已认证,开4500 ,你这个开之后发给对方,做账的做借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,只对这个4500 开红字做分录哈
2020-07-28 12:08:16

销售方这里开负数冲销项税,冲收入,购买方那边已经抵扣的部分怎么办?
2018-04-30 12:03:08

你好,对的,是这么做的。
2021-01-16 10:53:21

你好,你是销货方?
2017-07-17 11:07:33

您好,原票是需要收回的,对方如果要做帐让他复印一份即可。
2021-12-31 11:05:13
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