老师,如果我的辅材是下个月初才进货直接发往工地,上个月的生产成本如何结转?我生产的是固定资产,辅材是不可或缺的部分,应该计入固定资产原值,但是跨月了怎么处理?辅材金额比较大
小陆
于2020-07-28 11:13 发布 1064次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-28 11:25
你好,直接结转就可以了哦,跨月了也可以直接结转的
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你好 不是原值来计算。 我给你做分录 你理解下:比如你固定资产要改造。 应该是先做 :借在建工程 累计折旧 贷固定资产 -原值 然后改造期间发生的费用支出做 :借在建工程 贷银行存款等 。改造成功后做 :借 固定资产 贷在建工程等明细科目
2020-11-21 19:40:18

你好,直接结转就可以了哦,跨月了也可以直接结转的
2020-07-28 11:25:15

不是哦,用于非增值税应税项目的固定资产不能抵扣进项税金。不可以抵扣进项的增值税要计入固定资产原值
2016-01-07 17:21:42

你好,更新改造符合资本化费要资本化
2020-03-02 06:11:58

你好,是的,计入固定资产入账成本的
2018-07-31 20:56:38
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