董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

你好老师,我是一般纳税人,我每月月底结转增值税的时候这么做对么?结转未交增值税 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税 贷: 应交税费_未交增值税
答: 税金时,通过“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”科目将差额转出,并计入“应交税费_未交增值税”科目,以准确反映未交的增值税金额。这样的处理方式符合会计准则和税法规定。
本月一般纳税人,有进项税转出900元,结转未交增值税的时候是不是要多结转900元出来,即,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 900 贷:应交税费-未交增值税 900?
答: 这个进项税转出应该是结转到成本或是费用里的吧 你进来的时候 借管理费用 应交税费-增值税 进项 现在这个进项转出来 借管理费用 贷应交税费 进项税转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人 增值税 做分录 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税。那应交税费 -销项 应交税费-进项 的余额 到最后结转到哪里了?
答: 转出未交增值税里面









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ff芳芳ff 追问
2020-07-27 22:20
王雁鸣老师 解答
2020-07-27 22:22
ff芳芳ff 追问
2020-07-27 23:01
王雁鸣老师 解答
2020-07-27 23:04