送心意

海老师

职称中级会计师

2020-07-27 16:10

学员您好,建议你根据实际盘点的数据来做本期期初数据

文星 追问

2020-07-27 16:14

前期很多都没有发票,没有数据可以录入。所以期初设置就没有什么东西

海老师 解答

2020-07-27 16:25

您是什么时候成立的公司呢 一直没有做账吗

文星 追问

2020-07-27 16:28

去年这个时候,之前没有开发票,做的零申报,一直没有做账。现在上个季度开发票了就不能做零申报,这个季度也有开票,所以要做账

海老师 解答

2020-07-27 16:31

那么建议你如果要补账的话还是盘点一下 根据实际情况来录入期初 比如办公桌椅等这些

文星 追问

2020-07-27 16:35

像这些东西当时购入的时候都没有发票,也不能入账(办公桌椅、打印机、电脑、沙发、会议桌等),那现在没有购入的发票还能做固定资产补入账吗

海老师 解答

2020-07-27 16:37

那你总要有点期初数据丫,不可能成立这么久什么数据也没有把,这个老师只能给您提供思路哦,反正你的期初数据不能都是0哦,没有发票可以入账但是不能税前抵扣

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相关问题讨论
学员您好,建议你根据实际盘点的数据来做本期期初数据
2020-07-27 16:10:39
是不超过30万元的减免那个对吧?借应交税费应交增值税减免税额贷营业外收入税收减免
2020-08-12 10:02:54
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 只需要到二级科目,应交增值税
2017-11-30 11:44:23
你好,只需要设置应交税费——应交增值税 贷方表示发生,借方表示缴纳
2018-07-06 15:21:36
你好 可以,记其他应收应付,不开票
2021-06-19 14:19:08
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