你好,实操课老师在讲解增值税申报的时候,提到无票 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,A公司为了放贷款,和B公司签订了(轮胎)500万合同 问
不可以,这是虚假交易套取贷款,涉嫌虚开发票、违法违规,还会导致账实不符。虚假库存无合规消化方式,需立即终止虚假交易,红冲发票、冲销虚假账务,按真实业务规范贷款流程。 答
公司种植水稻,将其他农户种植的玉米淹死,进行的赔 问
那个赔偿是计入营业外收入 答
老师,我们公司要卖一辆22年11月份购买的汽车,卖给 问
同学,你好 是可以的 答
销售眼膏按买一赠一方式,怎么确认收入和成本? 问
按销售2只,同时折扣1只开票,正常结转成本 答

老师,之前申报增值税的时候未开票收入比如申报了100万,成本结转了90万,现在实际开票出去才95万,这样申报增值税可以直接红冲100万未开票收入吗
答: 你好 也就是之前多做了5万是吧 可以的
年末增值税结转与申报表数字一致吗
答: 你好,结转的数据和申报表一样 的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
今年4.1开始增值税税率调成13% 但是我们公司上个星期因为合同当时和别人签的是16%的税率 于是我按16%的税率开了张专票。后来专管员打电话来 问是怎么回事,让我当天去更正3月份的增值税申报 把这张票作成3月份的未开票收入,我办好了,把它的税和滞纳金也交了。现在就是目前6月份的账该怎么做? 这笔收入和税申报到3月份去了 我可以直接做到6月吗?前期的都已经结账了,也不好操作之前的,我做账摘要是写补充3月份的收入吗?还有它对应的购货 和结转成本是这个月发生的 我也还是按原来那样做?有点凌乱 求指教!
答: 六月份借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数 借银存贷主营业务收入应交税费 三月份补做无票收入借银存贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品








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