老师早:请问一下,当月开票支票,然后当月入账,那还需要先做以下分录过渡吗: 借:应付账款-XX 贷:应付票据——XX 然后入账时:借:应付票据——XX 贷:银行

风筝遇上风
于2016-07-09 09:47 发布 1015次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-09 09:51
那请问老师该怎么做分录呢?
相关问题讨论
你好!如果是当月时间间隔不大不用这么麻烦的,支票不再应付票据科目里核算
2016-07-09 09:50:11
借应付票据200000元 贷应付账款200000元
2020-02-25 14:53:03
存的200万借:其他货币资金 贷:银行存款 另外200万是占用的银行信息额度,不用做帐.
2016-06-30 09:15:27
同学,你好,,借:应付票据,贷:应付账款
2020-03-11 14:34:35
公司将已到期的应付票据200 000元,因无法偿还转为应付账款,
借 应付账款 200 000
贷 应付票据 200 000
这个里面,应付票据减少,应付账款增多,根据负债类账户增加记贷方,应该应付票据为借方,应付账款为贷方么?
2015-11-07 16:51:53
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晓海老师 解答
2016-07-09 09:50
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