实务:在合并报表抵消分录里,在什么情况下会用到资 问
同学,你好 涉及固定资产、无形资产的时候,会资产处置损益。 若涉及存货、应收账款等,通常使用“营业收入”营业成本 答
@郭老师,追问次数用完,这样会不会来不及到时候,啥准 问
只要不耽误出口报关就可以的。 答
@郭老师,追问次数用完,怎么试,都说没有了,我不知道账 问
用法人的信息注册不是 不是让你登录 答
工厂制造企业,工人是计件的,核算成本时按这个计件 问
你好 生产成本里面继续挂着的 答
老师,我7月份收到一个专票,已入账,并且已抵扣,8月份 问
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 答

如果A,B共同经营了C,且C为单独主体,A,B各对c出资了百分之50,会计分录是怎么写的
答: 这个的话 你是要写哪个公司的分录呢?涉及会计主体哦
公司经营用车子出售,怎么做会计分录?
答: 您好,固定资产出售需要按照以下步骤操作处理: 1、将出售的固定资产转入清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 2、出售时 借:银行存款 贷:固定资产清理 3、支付清理费用 借:固定资产清理 贷:银行存款等 4、计提税金时 借:固定资产清理 贷:应交税金--增值税 5、结转固定资产处置损溢 (1)出售固定资产为净收益时 借:固定资产清理 贷:营业外收入--处置固定资产净收益 (2)出售固定资产为净损失时 借:营业外支出--处置固定资产净损失 贷:固定资产清理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
原有老板把他在任期间经营的所有资金都取走,怎么做会计分录?
答: 借:其他应收款,贷:银行存款


呵呵哒 追问
2020-07-25 21:34
呵呵哒 追问
2020-07-25 21:35
许老师 解答
2020-07-25 21:39
许老师 解答
2020-07-25 21:41
呵呵哒 追问
2020-07-25 21:43
许老师 解答
2020-07-25 21:47
呵呵哒 追问
2020-07-25 21:49
许老师 解答
2020-07-25 21:50
呵呵哒 追问
2020-07-25 21:54
许老师 解答
2020-07-25 22:12
呵呵哒 追问
2020-07-25 22:13
许老师 解答
2020-07-25 22:18