送心意

周琼老师

职称中级会计师

2020-07-25 21:00

您好,是冲减管理费用。
借:管理费用   贷银行存款
借:应交税金-增值税(减免税金)  贷:管理费用

勿忘初心2020 追问

2020-07-25 21:01

那这个是老师,讲错了吧

周琼老师 解答

2020-07-25 21:11

您好。对的。因为一开始记入的是管理费用。

勿忘初心2020 追问

2020-07-25 21:12

好的,谢谢

周琼老师 解答

2020-07-25 21:15

您好,不用客气,应该的

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相关问题讨论
您好,是冲减管理费用。 借:管理费用 贷银行存款 借:应交税金-增值税(减免税金) 贷:管理费用
2020-07-25 21:00:42
1、这个月刚知道可以抵扣的,那现在怎么补帐? 2、国税系统里抵扣项目“本期发生额”填820元呢还是填820/12呢?
2015-10-02 11:48:44
你好,之前购买的时候做管理费用,想要抵税冲管理费用购买,借管理费用贷银存,全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2018-11-07 09:25:17
购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时),   借:管理费用 800     贷:银行存款/现金 800 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 800 贷:管理费用 800
2017-07-26 23:12:48
您好,同学,您的分录正确。
2020-07-29 16:11:01
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