老师,前期费用我们老板都是通过私账付的钱,我都作为是现金支付,如果下次付款用的是现金,那会不会把私账和现金区分不了?应该怎么做好呢
sandy
于2016-07-08 16:22 发布 962次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-07-08 16:36
还有我们是7月份购买的做账系统,那6月份的报销单怎么做?凭证上面的日期就是报销单的日期吗?
相关问题讨论

你好!以后老板付款在其他应付款科目下核算。实际付现金再走你们的现金账。
2016-07-08 16:26:00

是老板垫款,有没花掉的吗
2015-12-29 12:22:12

这个是自己的房屋吗?你们是什么准则做账。
2020-11-05 19:35:24

你好!车辆险计入管理费。
2018-06-04 09:20:11

前期预付租金的情况下,每个月摊销租金的做法主要是将预付租金的金额分摊到每个月的费用中去。具体的做法是借出管理费用-租金,对应贷出预付账款,将原先一次性预付的租金数额拆分成每月少量的租金来摊销,例如原来预付了1000块租金,那么就可以拆分成10个月每月摊销100元租金。拆分租金后,会记录预付账款减少的数值,再在管理费用-租金增加的数值,以完成每个月的租金摊销。
2023-03-16 14:53:52
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