老师,应付职工薪酬期末余额负数是什么情况 问
不是多发了工资,就是少做了计提 答
老师好,我生产企业一起租入厂房宿舍,宿舍给员工住, 问
宿舍要安装水表和电表的,不然没法核算 答
老师,我们酒店一直有开票收入和未开票收入,这个月 问
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 答
关于社保缴纳的会计凭证 问
个人部分的呢 答
老师你好,请问购买办公电脑费用和房租费用可以计 问
这个月买的电脑还没付款的可以暂估计提费用吗? 答

2019采购一批商品,当年销售,年底已结转成本。2020年补签的这批产品的加工合同,这笔加工费用怎么核算呢?
答: 你好,这笔加工费用,是委托其他单位发生的加工费?
老师,之前发生销售结转了成本了,现在有些这批货的加工费用才来报,这个得怎么处理好呢
答: 那你之前结转的成本没有支出怎么结转的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师:我们公司有一笔5,6月份委外加工产生的人工费和加工费9月份才给别人结账,但是那一批产品9月前都已销售了,当时别人结转成本时也没算这笔费用,那这笔费用我现在怎么做账?
答: 你好,应当在销售的时候结转成本的 现在支付只是做 借;应付账款 贷;银行存款 这样








粤公网安备 44030502000945号



努力努力再努力 追问
2020-07-24 12:14
邹老师 解答
2020-07-24 12:54