老师,哪怕当月31号收到的进货发票,我可以做购进分录到1号吗,这样的话,10号卖出商品时就正常做账,不用因为先销售却无进货发票而做暂估分录,可以不?

小幸运
于2020-07-23 17:27 发布 802次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2020-07-23 17:28
你好 是的 是可以的。
相关问题讨论
你好 是的 是可以的。
2020-07-23 17:28:15
同学你好,单价超过5000元,计入固定资产中
借,固定资产
贷,银行存款等;
2022-03-15 10:55:10
你好,发票是怎样开的呢?
2024-03-21 14:10:04
同学你好
就是暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
借应付账款暂估
贷银行存款
2022-04-13 07:25:39
你好,
借:原材料,库存商品等
应交税费-增值税-待抵扣税额
贷:银行存款
抵扣时的分录:
当企业需要认证抵扣时,应从“应交税费-增值税-待抵扣税额”科目转出,记入“应交税费-增值税-进项税额”
抵扣时的分录:
当企业需要认证抵扣时,
借:应交税费-增值税-进项税额
贷:应交税费-增值税-待抵扣税额
2024-07-09 22:58:10
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