送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-23 13:10

借银行存款11000贷,其他应付款,借银行存款77000元,贷主营业务收入应交税费,应交增值税,借应收账款22000贷主营业务收入应交税费

高高 追问

2020-07-23 13:27

其中尾款22000+前期定金11000
是用来开发票的。这笔钱怎么入账?

玲老师 解答

2020-07-23 13:42

定金的分录给您写了尾款的确认收入的分录,上面也写了,您看一下,你找一下对应的金额,就是对应的分录

高高 追问

2020-07-23 13:51

尾款22000不论是否用来开发票都需要进入应收账款里是吗

玲老师 解答

2020-07-23 13:57

你好对的    尾款22000不论是否用来开发票都需要进入应收账款里 因为实际已    销售了

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2020-07-23 13:10:40
借;银行存款 贷;工程结算
2017-04-07 16:30:27
借;银行存款 贷;工程结算200000 没有收到的不用做分录
2016-11-10 16:01:12
你好,借银行存款,贷主营业务收入-工程款,应交增值税-销项税
2020-01-12 17:58:52
借:银行存款 贷:应收账款
2018-11-08 09:08:33
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