送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-07-23 10:12

以物易物双方都是按购销处理,你这图片放大了,字看不清楚

追问

2020-07-23 10:15

好的,您看一下怎么做处理

陈诗晗老师 解答

2020-07-23 10:32

借 库存商品
应交税费 增值税 进项
贷 主营业务收入  60000
应交税费  增值税  60000*13%
借 主营业务成本  50000
贷 库存商品  50000
你看一下,是按销售处理的

追问

2020-07-23 10:43

前两个科目数额是?

陈诗晗老师 解答

2020-07-23 10:44

借 库存商品60000
应交税费 增值税 进项 60000*13%
贷 主营业务收入 60000
应交税费 增值税 60000*13%
借 主营业务成本 50000
贷 库存商品 50000

追问

2020-07-23 10:49

谢谢老师,为什么购进库存商品还是按60000

陈诗晗老师 解答

2020-07-23 11:03

你这说了换的是相同价值的,你的成本就是对方的销售换出价格,

追问

2020-07-23 13:46

好的,谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-07-23 13:53

不客气,祝你工作愉快。

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以物易物双方都是按购销处理,你这图片放大了,字看不清楚
2020-07-23 10:12:57
您好,建议您按照学堂的答案来哦,您分录里面固定资产清理借贷可以相互抵消的
2019-06-05 11:11:07
你好,借银行存款30 贷递延收益30
2023-12-27 13:21:46
是不是2月交这个抵减后面3.4月交的社保,抵减个人做借管理费用 单位社保 负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数,借应付职工薪酬 单位社保 负数,借其他应付款-个人社保
2020-05-30 13:32:41
同学,你好 具体什么经济业务?
2022-02-11 15:55:27
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