- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-07-22 17:08
你好,已经认证抵扣了吗,可以补做在这个月里,
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你好,没有进项发票,需要按照销项发票缴纳增值税。
销项发票的金额结转进未交增值税
2022-03-05 17:36:36
借:库存商品 负数
贷:应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
2022-03-01 11:36:06
你好 可以的,
借成本费用类科目
贷进项转出
2022-02-28 10:40:33
你好
12月份采购商品,未收到发票的分录是,借:库存商品,贷:应付账款—暂估
付款的分录是,借:预付账款,贷:银行存款
对外销售了,是可以结转相应成本的,借:主营业务成本,贷:库存商品
(这里收入分录就免了)
2026-01-08 15:25:36
借:管理费用等
贷:应交税费-应交增值税-进项转出
2022-03-29 16:55:07
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诙诙 追问
2020-07-22 17:12
庄老师 解答
2020-07-22 17:16