我们集团是房地产的预售房子的时候把毛坯款和装 问
你好,同学,如果咱们收到的这个装修款也是收到了以后一年以内的,可以先在应收账款里面挂账,暂时不确定收入。如果超过一年了,我就建议要转做收入了,确定无票收入 答
我们23年给一家客户预开了发票 当时计入了收入 问
同学,你好,23年开的发票已经确定收入了。但是呢,当时没有结转成本,而是在后期什么时候回款的时候,什么时候又结转了主营业务成本,对吗?如果说您的内账在23年的时候没确定收入,没关系的。可以现在在25年的内账里面直接确定收入,然后结转对应的成本儿就可以的。 答
老师,24年多提计了工资,25年发现问题:之前的同事在 问
是的,就是那样做就行 答
@董孝彬老师,追问次数用完,那如果回去5月修改,账和 问
姑娘,反结账到5月,做收入分录,要更正2季度所得税申报表了,我们账上有亏损么,要交所得税的话还有滞纳金呢,您太小心了,只管申报在9月份,没事的,4700元,啥时卖货,税务局怎么会知道呢,担心的话,再打12366问,说5月预收款,9月发货 的,肯定说9月可以 答
请问绿化园林类的公司收入与成本和人工的占比是 问
您好, 人工费 20%-40% 材料费 40%-70% 成本费用 70%-80% 答

计提个人所得税是,借:其他应收款-代扣代缴个人所得税,贷:应交税费-个人所得税。还是借:应付职工薪酬-工资,贷:应交税费-个人所得税呀
答: 您好,第二种
计提个人承担社保:借:应付职工薪酬-工资、 贷:其他应付款-个人社保费是这样吗?2 计提个人所得税借:应付职工薪酬-职工薪酬贷:应交税费-应交个人所得税单位代扣代缴时借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款是这样吗?
答: 你好! 计提时: 借:管理费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 应交税费-应交个人所得税 银行存款 银行扣个税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 银行扣社保 借:管理费用-社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
是不是代扣代交个人所得税,在企业里面是借应付职工薪酬 贷其他应收款。政府会计里面是借应付职工薪酬 贷 其他应交税费-应交个人所得税。
答: 你好,是的,是这样的。











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