老师请教一下,我5月份去税务局代开的专票,6月份收到的钱,7月份又把5月份的票红冲重开,金额一样的,税号错了所以重开。我5月份做的借应收账款贷主营业务收入,6月借银行存款贷应收账款。但是7月我已把税交了,现在红冲把5月份的记账联全收税务局了,我5月的会计分录就没有原始凭证了,我要不要调账呢?

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于2016-07-07 11:22 发布 1188次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-07-07 11:25
没有啊,当时没有复印,所以就什么都没有了
相关问题讨论
你好,5月份的发票给回税务局有没复印件,或者说明一下就可以了
2016-07-07 11:24:42
你好,是免税的?
可以用收据的财务联作为附件入账的
2017-07-29 09:45:46
你好,你是指主营业务收入结转到本年利润吗
2018-08-13 15:37:50
你好!这个你可以用收据来做
2019-10-07 14:46:36
这个需要看你现在应收账款在那个方向,现在是在借方还是贷方?
2018-12-21 19:33:38
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