老师我们单位的车辆到了报废年限,已经报废处理了, 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师您好,如果公司5000块钱的现金红包发出去用于 问
你好,项目开张仪式是你单位自己的项目给谁的? 答
老师你好,我们是建筑行业,有个单位是我们公司某个 问
借,银行存款,贷,实收资本。 答
为什么我单位去年新办单位,员工只有6人,申报残保金 问
您好,要申报残保金,但有优惠 的,我们小于30人不用实缴这个残保金 答
发票能部分红冲吗? 问
你好 可以 红字发票能部分金额冲红 答
记账没有对方科目那一栏 是不是有的账本上就是没有这一栏。这个对方科目怎么理解啊还有就是一本新的账本开始是写承前页还是写初期余额呢 还是都可以呢?
答: 你哈!,如果是手工账的话账本可以不用写对方科目的。除非你所有的凭证都是一借一贷的。
老师,我现在做日记账做到最后一行,我登记过次页是不是要把借方本期发生额发生合计数,贷方本期发生额合计数及余额登记好。承前页是照着过次页借贷合计额及余额,还是直接登记余额。
答: 承前页只需要登记余额
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
账本过次页和承前页怎么填,是本页的合计数还是月初到本页止的合计?还有余额怎么填?
答: 一页账结完,应结出本页合计数和余额数。写在本页最后一行和下一页的第一行,注明转次页和承前页。也可以只将本页的合计数和余额数写在下一页的第一行,注明承前页。 如要结月计的,过次页的本页合计数将是月初到本页末止的发生额合计数。 如要结年累计的,过次页的本页合计数是年初到本页末为止的发生额的合计数。
小鱼儿 追问
2020-07-21 20:27
耿老师 解答
2020-07-21 20:37
小鱼儿 追问
2020-07-21 20:42
耿老师 解答
2020-07-21 20:43