老师好,公司注册资金800万,减少注册资金到100万,请 问
是减资的时候需要交吗?工商减少后,税务也没有说要把700万的印花税交了呀?我想是不是700万的印花税就可以免了? 答
老师:个体户没涉及税问题,5家店铺股东不一样,有亏有 问
逻辑合理,结果正确:先按占股算刘某各店利润 / 亏损合计 14500 元,加 C 店撤店应退的 6250 元,再减新开店出资 20000 元,最终应付 750 元。严谨些需确认 C 店退的流动租金属可分配资金、新开店出资有依据。 答
老师,年终奖发的奖金是税前还是税后呢? 问
同学,你好 发的是税后的 答
工程未开工 收到预收工程款 需要预缴增值税 问
工程未开工 收到预收工程款 不需要预缴增值税 答
老师,我们单位买了10万左右的酒,招待客人用,请问开 问
你好,这个不能抵扣了。 计入借销售费用-业务招待费。贷银行存款等 答

小规模纳税人向一般纳税人销售货物时,小规模纳税人是否是按3%记销项税额,一般纳税人按13%记进项税额,那谁给一般纳税人开专用发票呢
答: 你好,小规模纳税人不能开给一般纳税人13%的发票的、只能1或3%
一般纳税人增值税应纳税额=当期销项税额一
答: 一般纳税人增值税应纳税额=当期销项税额一当期进项税额-上期留抵税额
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我一般纳税人公司上月开出专票,已抵扣进项并报税,这月需要冲红,但未原额度开出,又开了其他品种的专票,请问上月已抵扣的进项需要处理吗?如果不处理这月销项税额差额部分怎么抵扣进项,
答: 你好 ; 你红冲不是 去红冲原来的 蓝字发票吗? 怎么会信息有差役了

